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2019年2月一名員工的社保轉(zhuǎn)入新單位,但是2月份時由舊單位代繳社保部分,2020年新單位返還舊單位該員工的社保費,該怎么做賬?

2021-02-04 10:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-04 10:36

同學(xué),你好,正常這個應(yīng)該是企業(yè)的費用,但如果其他地方交了,你們公司是不做繳納的。如果是你給員工的補償 ,那只能做工資里。

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快賬用戶3975 追問 2021-02-04 10:40

我是舊單位的,當(dāng)時是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付-個人社保,貸:銀行存款。當(dāng)時我沒有掛帳,現(xiàn)在對方公司把這個員工的個人社保費轉(zhuǎn)到我們公司賬戶了

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齊紅老師 解答 2021-02-04 10:43

同學(xué),你好,那應(yīng)該借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬------他的費用不需要你們 出,所以不用走費用科目。

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快賬用戶3975 追問 2021-02-04 10:48

那我們公司收到這比款項,是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 10:53

同學(xué),你好,這實際就是一個往來,你代收代付的意思。 你交費的時候 借其他應(yīng)收? 貸銀行, 你收到款時 借銀行? 貸其他應(yīng)收

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快賬用戶3975 追問 2021-02-04 10:57

這是2019年發(fā)生的,我當(dāng)時沒有做借其他應(yīng)收 貸銀行這個分錄哦,就直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付-個人社保,貸:銀行存款。今年突然收到這樣一筆款項,該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-02-04 10:58

你把應(yīng)付職工薪酬看成往來,直接借銀行? 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶3975 追問 2021-02-04 11:06

如果跨年需要調(diào)整以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 11:14

同學(xué),你好,是的,跨年需要。

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同學(xué),你好,正常這個應(yīng)該是企業(yè)的費用,但如果其他地方交了,你們公司是不做繳納的。如果是你給員工的補償 ,那只能做工資里。
2021-02-04
你好,做營業(yè)外,收入里面的,如果主營不是勞務(wù)派遣。
2021-07-07
您好 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他單位? 這樣轉(zhuǎn)的話的 單位部分沒有繳費證明 不好稅前扣除的啊 借:管理費用 單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-個人部分 貸:銀行存款
2023-07-31
同學(xué)你好,代繳部分掛其他應(yīng)收款上,未來發(fā)工資扣除。
2024-01-17
您好,1月計算個稅扣除1月個人部分社保和公積金。
2024-01-17
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