可以不用做應(yīng)交稅費(fèi)科目地。

老師你好,公司是種植蔬菜的,申報增值稅的時候,現(xiàn)金收入是填在哪一欄呢?是填在最右邊那里嗎?
老師你好,種植蔬菜是免稅的,我做賬的時候,現(xiàn)金收入,我要不要做一步貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅呢?
老師好,麻煩問一下我做賬的時候不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),全部做入主營業(yè)務(wù)收入,等到月底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 可不可以
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個發(fā)票做收銷售收入的時候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時候發(fā)現(xiàn)這個是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
我公司一般納稅人人,做超市的,銷售蔬菜豬肉等免稅商品,收到十萬元錢,請問老師怎么做賬呢?我做的是: 借:現(xiàn)金100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—免稅收入100000 請問對嗎?謝謝
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補(bǔ)可以嗎

