1 按發(fā)票做,現(xiàn)金虛做貸庫(kù)存現(xiàn)金19 或者是營(yíng)業(yè)外收入19 ,建議按發(fā)票做,虛做貸庫(kù)存現(xiàn)金比較好,這個(gè)我看同行反饋不按發(fā)票,這個(gè)后續(xù)稽查稅局懷疑發(fā)票真實(shí)性,萬(wàn)一不讓稅前扣除就麻煩了,2 這個(gè)按實(shí)際做,8000 剩下19不做,
李大海出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3795元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)收賬款 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該怎么算,謝謝
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用差旅費(fèi)實(shí)際票面金額8019元,實(shí)際報(bào)銷8000元,請(qǐng)問(wèn)這19元計(jì)入什么科目,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,給員工報(bào)銷差旅費(fèi),應(yīng)報(bào)金額780.69元,實(shí)際給了780元,差額0.69元需要記賬么?記什么科目吶
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),員工出差報(bào)銷餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼,發(fā)票金額是100,實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80,那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)?這賬務(wù)處理上怎么做賬呢?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),員工出差報(bào)銷餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼,發(fā)票金額是100,實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80,那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)?這賬務(wù)處理上怎么做賬呢?謝謝
登明細(xì)賬的時(shí)候漏了一個(gè)憑證的內(nèi)容??梢詫?xiě)在下方嗎
應(yīng)聘單位會(huì)計(jì)要求會(huì)一般納稅人和小規(guī)模公司,這兩者有什么區(qū)別嗎?做賬和報(bào)稅
老師,工商年報(bào)中社保實(shí)際繳納金額只體現(xiàn)單位部分嗎
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計(jì)基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷額, 8累計(jì)折舊攤銷額這三個(gè)里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷額里面填寫(xiě)了這個(gè)數(shù)據(jù),3欄累計(jì)攤銷折舊額里面填寫(xiě)了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負(fù)率低,要怎么跟稅務(wù)說(shuō)明
老師,贈(zèng)送財(cái)務(wù)軟件在哪兒???我自己廠子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
老師 有個(gè)公司要做遷出 老板讓我看下賬有沒(méi)有問(wèn)題 怎么看啊?
會(huì)計(jì)處理上,把車的購(gòu)置稅計(jì)入了管理費(fèi)用—車輛購(gòu)置稅,在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)那個(gè)表?
老師,分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用這個(gè)月和上個(gè)月環(huán)比增減幅度,為什么這個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用比上個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用高,分析出來(lái)環(huán)比率還是負(fù)數(shù)呢