你好可以的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
今年1月開票收入大于上年12月暫估收入,差額可做在今年的收入嗎?該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?具體的會(huì)計(jì)分錄是?
去年申報(bào)了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤(rùn)表本月營(yíng)業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤(rùn)表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤(rùn)表本月營(yíng)業(yè)收入,
22年12月收到的貨已做暫估入庫并售出,23年1月對(duì)方才開票,請(qǐng)問,22年未收到進(jìn)貨票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,公司會(huì)計(jì)去年將收入做了無票收入已申報(bào),今年開票,這咱紅沖問題不大。我現(xiàn)在想問的是今年開票的金額和去年申報(bào)的無票收入不一樣,去年確認(rèn)的金額大于開票金額,這種差額該怎么處理
請(qǐng)教老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前收到了發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?是直接沖銷去年的暫估,再做正常入賬的分錄嗎?
怎么知道真假工商注冊(cè)
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
外購貨物用于集體福利: 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。和計(jì)提對(duì)應(yīng)已借貸相平 個(gè)稅:又并入工資代扣代繳個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)。 兩次借方會(huì)引起借貸不平嗎? 兩次借方會(huì)引起借貸不平
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬元,收入4萬元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒時(shí)間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無票收入,無票成本,我覺得這種太考驗(yàn)人的專業(yè)性了,我剛好又是一個(gè)小白,前幾年做過稅務(wù)會(huì)計(jì),但是也過了幾年時(shí)間了,我的簡(jiǎn)歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
一天一個(gè)人12小時(shí)都在打車,最多能用多少打車費(fèi)
幫忙寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn),包括摘要
固定資產(chǎn)加速折舊是新購進(jìn)且使用的次月享受嗎,原來已經(jīng)折舊的固定資產(chǎn)能在剩余的折舊下一次性折舊完嗎
請(qǐng)問本月的社保是扣上個(gè)月工資還是在發(fā)當(dāng)月工資當(dāng)月扣比較好?比如10月發(fā)9月工資,是在9月的工資里扣當(dāng)月10月社保,還是在11月發(fā)10月工資再扣10月社保比較合理?
那這樣符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
不用通過以前年度損益調(diào)整???
你好,我用的利潤(rùn)分配和以前年度損益調(diào)整是一樣的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配來做。