可以的 價(jià)稅合計(jì) 可以不入庫
老師好,一般納稅人,籌建期,買來,辦公桌,電腦,是屬于固定資產(chǎn)吧?對(duì)方給我們開的是普票,這樣的話?入庫還要入嗎?入庫的話是稅價(jià)合計(jì)嗎?
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開3%的普票,那我公司開票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會(huì)不會(huì)有問題會(huì)不會(huì)
老師您好,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計(jì)金額12萬多的樣子。現(xiàn)在弄好了要付款了,對(duì)方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對(duì)方只給我們發(fā)了一個(gè)報(bào)價(jià)單,我們根據(jù)報(bào)價(jià)單驗(yàn)收。做賬的話是不是還必須和對(duì)方簽訂一個(gè)合同呢?
老師,我想請(qǐng)教一下問題,就是我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅買了我們機(jī)器,這臺(tái)機(jī)器是20多萬,與對(duì)方交易是不含稅的,不開票給我們。這樣我外賬那里就入不了固定資產(chǎn)。好幾臺(tái)機(jī)子都入不固定資產(chǎn)的,(價(jià)值都在二十幾萬一臺(tái)機(jī))。這樣對(duì)我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對(duì)方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對(duì)吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對(duì)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
那什么產(chǎn)品也屬于要入庫?
你好,你的庫存商品和一號(hào)品。
是易耗品剛才打錯(cuò)了。
要銷售出去產(chǎn)品的才要入庫吧,還有如果是酒店的話,購入的東西都要入庫吧?廚房,客房,工程,行政。
你好 是的,可以入庫的。
老師好,小規(guī)模納稅人,普票入庫是稅價(jià)合計(jì),專票也是稅價(jià)合計(jì)嗎?
你好 是的 是的 是的
一般納稅人,普票入庫是稅價(jià)合計(jì),專票是不含稅金額入庫
你好是的,是的是的。