你好,讓他給你發(fā)一個(gè)電子版的,你下載開(kāi)具。
老師:請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)票軟件里開(kāi)紅字發(fā)票一直搜不到對(duì)方的紅字信息申請(qǐng),但對(duì)方已經(jīng)審核通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,對(duì)方發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證。
老師,我公司為銷售方,上月開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,本月要紅沖重新開(kāi),對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開(kāi)票軟件里開(kāi)具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票軟件上下截不到購(gòu)買方對(duì)方已抵扣開(kāi)出的紅字發(fā)票信息編碼是什么原因
老師,作為購(gòu)買方已經(jīng)抵扣開(kāi)具紅字信息表的情況,信息表中填寫產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開(kāi)具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒(méi)有關(guān)系,因?yàn)樵l(fā)票是對(duì)方銷售方開(kāi)具,我這邊并不清楚稅收編碼
你好,購(gòu)買方專票已抵扣,申請(qǐng)了紅字信息表讓我司開(kāi)具紅字發(fā)票,那是不是要對(duì)方寫情況說(shuō)明和紅字信息表原件寄給我公司
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
請(qǐng)問(wèn)電子檔是什么格式的呢
不管什么格式的,你接收就可以
請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)下載不到呢
現(xiàn)在他給你電子版的之后,你下載不了嗎?
出現(xiàn)了什么提示的?
不是,對(duì)方給的是紙質(zhì)紅字專用發(fā)票信息表
但是開(kāi)票系統(tǒng)下載不到對(duì)應(yīng)的信息,開(kāi)不了紅字發(fā)票
他給你電子版的,電子版的,這個(gè)能問(wèn)他要 放到你的電腦桌面上。