您好,先做帳,根據(jù)做賬結(jié)果申報(bào)稅費(fèi)
老師您好。現(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎
7月份拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時(shí)候,留著下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣稅額?
老師 初級會計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
那已經(jīng)先按照專票的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)了增值稅呢,那現(xiàn)在返回來做賬才看到還有機(jī)票之類的沒有做計(jì)算抵扣呢,那如何處理呢?那可以直接做費(fèi)用算了嗎?
您好,就是先把機(jī)票之類的做賬時(shí)候體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后申報(bào)抵扣