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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來(lái)做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎

2021-02-03 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-03 07:45

您好,先做帳,根據(jù)做賬結(jié)果申報(bào)稅費(fèi)

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快賬用戶3545 追問(wèn) 2021-02-03 07:47

那已經(jīng)先按照專票的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)了增值稅呢,那現(xiàn)在返回來(lái)做賬才看到還有機(jī)票之類的沒有做計(jì)算抵扣呢,那如何處理呢?那可以直接做費(fèi)用算了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 08:48

您好,就是先把機(jī)票之類的做賬時(shí)候體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后申報(bào)抵扣

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