您好,先做帳,根據(jù)做賬結(jié)果申報(bào)稅費(fèi)
老師您好。現(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎
7月份拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時(shí)候,留著下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣稅額?
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來,那么10月將會交增值稅3萬,而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬,請問這種怎么處理
老師,請問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
那已經(jīng)先按照專票的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)了增值稅呢,那現(xiàn)在返回來做賬才看到還有機(jī)票之類的沒有做計(jì)算抵扣呢,那如何處理呢?那可以直接做費(fèi)用算了嗎?
您好,就是先把機(jī)票之類的做賬時(shí)候體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后申報(bào)抵扣