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為什么現(xiàn)在我申報(bào)的一般納稅人第25欄和30欄都是這樣的,是負(fù)數(shù)的,明明我今年還沒(méi)有繳納稅費(fèi)啊

為什么現(xiàn)在我申報(bào)的一般納稅人第25欄和30欄都是這樣的,是負(fù)數(shù)的,明明我今年還沒(méi)有繳納稅費(fèi)啊
2021-02-02 22:01
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 22:10

同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)該是去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的呢

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快賬用戶(hù)9402 追問(wèn) 2021-02-02 22:12

這個(gè)是系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候主動(dòng)生成的,不會(huì)有錯(cuò)吧

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同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)該是去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的呢
2021-02-02
同學(xué)你好:每個(gè)月你報(bào)稅時(shí)需要將你已經(jīng)繳納的稅額填寫(xiě)在“本月繳納上期稅額”處填寫(xiě)上。
2021-07-20
你好,你看一下25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因的,從第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)看。
2023-04-13
你好!提交報(bào)表時(shí)提示《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”[68737.22],第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,意味著在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)到期初未繳稅額與本期實(shí)際繳納的稅款之間存在不一致。具體來(lái)說(shuō),第25欄“期初未繳稅額”是指上一期末(即本月初)尚未繳納的增值稅稅額,這個(gè)數(shù)值通常由系統(tǒng)根據(jù)上期的申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出。而第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是指本期實(shí)際繳納的屬于上期的應(yīng)納稅額。 關(guān)于“68737.22”這個(gè)數(shù)字是如何來(lái)的,它實(shí)際上是系統(tǒng)根據(jù)上一期末(即本月初)的未繳稅額自動(dòng)帶出的數(shù)值。這個(gè)數(shù)字表示的是上一期末尚未繳納的增值稅稅額,是系統(tǒng)根據(jù)上一期的申報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的。 至于為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的提示,可能有以下幾個(gè)原因: 1. **數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤**:可能是在上期申報(bào)或本期申報(bào)過(guò)程中,有數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際應(yīng)繳稅額不一致。 2. **稅款繳納情況變動(dòng)**:如果在上期申報(bào)后至本期申報(bào)前,企業(yè)有新的稅款繳納行為(如預(yù)繳、補(bǔ)繳等),但相關(guān)數(shù)據(jù)未及時(shí)更新到系統(tǒng)中,也可能導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際繳納情況不符。 3. **系統(tǒng)問(wèn)題**:雖然較少見(jiàn),但也有可能是稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致期初未繳稅額顯示異常。 為了解決這個(gè)問(wèn)題,建議采取以下措施: * 仔細(xì)核對(duì)上期及本期的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 * 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或遺漏,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正并重新申報(bào)。 * 檢查本期是否有新的稅款繳納行為,并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已正確更新到系統(tǒng)中。 * 如果以上步驟都無(wú)法解決問(wèn)題,可以聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)咨詢(xún)具體情況,并尋求他們的幫助和指導(dǎo)。
2024-12-14
你好,主表的25欄這里是自動(dòng)出來(lái)的,它都是默認(rèn)的,按照上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。如果你是正常交稅的話,你在30欄填寫(xiě)和25藍(lán)的就可以 其他的就不用修改
2022-05-17
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