你這個(gè)是不是勞務(wù)派遣公司?
老師你好 勞務(wù)公司一般納稅人簡(jiǎn)易征收100萬的增值稅 老總說能有什么辦法只交70萬啊
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易征收,那么確認(rèn)收入的時(shí)候就不用做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)吧,也不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目吧?
老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人?,F(xiàn)在給甲公司開了勞務(wù)票100萬(不考慮增值稅等),但100萬的款下個(gè)月才到賬。本月這100萬就成了我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,我該如何賬務(wù)處理,才能把它不變成本月收入?
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人。我公司是建筑勞務(wù)有限公司。是給別人挖酒窖的。我公司可能要開票超出500萬。會(huì)自動(dòng)生成一般納稅人。想請(qǐng)問一下,我還可以開3%的增值稅發(fā)票嗎?聽別人說可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收,就是3%的增值稅專票。但要哪些條件才能夠簡(jiǎn)易征收或者直接開3%的增值稅發(fā)票呢?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好 是的
那這個(gè)想少交稅,那這個(gè)對(duì)應(yīng)成本,工資 社保,這個(gè)可以多發(fā)點(diǎn)可以少交,
老師你好!對(duì)應(yīng)的成本,工資社保多發(fā)點(diǎn),少交的不是企業(yè)所得稅嗎,增值稅還是沒少啊
你勞務(wù)派遣公司是(收入含稅-成本含稅 社保 工資)/1.05*0.05 2.勞務(wù)派遣公司為了滿足用工單位對(duì)于各類靈活用工的需求,將員工派遣至用工單位,接受用工單位管理并為其工作的服務(wù)為勞務(wù)派遣服務(wù)。 ?。?)一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 (2)小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。