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年末,其他應收款和應收賬款余額是負數(shù),是不是應該把其他應收做到其他應付,應收做到應付,摘要怎么寫?

2021-02-02 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-02 16:43

摘要可寫往來重分類。

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快賬用戶1881 追問 2021-02-02 16:44

下年年初調(diào)回的時候又怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:44

摘要仍可寫往來重分類。

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快賬用戶1881 追問 2021-02-02 16:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:45

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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快賬用戶1881 追問 2021-02-02 16:47

再問一下老師,那重分類分錄其他應收款要根據(jù)實際的二級明細科目寫嗎

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快賬用戶1881 追問 2021-02-02 16:48

比如其他應收-A公司余額是負數(shù),那重分類要做到其他應付-A公司嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:54

要根據(jù)實際的二級明細科目寫。 更簡單的方式是:直接調(diào)表,不做分錄。而且這也是符合會計準則的

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快賬用戶1881 追問 2021-02-02 16:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:56

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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摘要可寫往來重分類。
2021-02-02
是的,你的理解是對的
2021-07-07
借:其他應收款 100 貸:其他應付款 100
2022-03-15
你好,需要調(diào)整的,需要重分類。是的,是這么做的。
2023-03-27
你好同學,可以的,沒有問題
2023-07-12
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