?你好 你們是做賠償款的話 這個是做營業(yè)外支出 。你們這個無法稅前扣除。? ?
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值?,F在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值?,F在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師,我們公司賣出去一瓶酒,然后現在對方發(fā)現酒有問題,我們要按照1:3的這個價格給他退款賠款,然后金額可能就有20多萬,這比我們在賬上怎么處理呢?營業(yè)外擺營業(yè)外支出的時候,這個能在稅前合法扣除嗎?要什么手續(xù)?
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現有營業(yè)外支出數據,報所得稅,會不會被稅務局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務局不認,是不是叫我調回來,到時候調回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務局叫我調回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務局有這個可能嗎
老師 公司去年有個項目預付了裝修款100萬是直接付給裝修公司的,但在后面和合伙人有矛盾,現在這個項目不做了,現在有可能這100萬的預付裝修款我們收不回來了,請問如何處理呢,如果作營業(yè)外支出需要些什么證據能在稅前扣除
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關鍵是他2月才提現,要求把1月微信提現手續(xù)費就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產,每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產負債表的貨幣資金是正確的,第一季度現金流量表表上期末現金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調怎么做折舊?
老師那老板要求當月的微信收入提現手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現,提現的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現1000扣除的,如果是從提現金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
匯算清繳時發(fā)現的問題, 賬上面的數字是對的,因為有賬務的調整導致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數據是取值正確的數據,這種情況該怎么處理呢,