你好,你只能是在這一期用分錄調(diào)整處理的
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
你好老師,我用用友t3軟件。2020年度做完年結(jié)之后,發(fā)現(xiàn)去年做賬有錯,能不能反年結(jié),退回去改完之后再做年結(jié)?
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯誤想要修改,還有一個費用的部門下錯了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會不會對下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
老師,用友軟件做了12月份結(jié)賬是不是就是年度結(jié)賬?結(jié)完就在系統(tǒng)管理里面以賬套主管身份進去建立新年度賬,之后再已2022年度進去進行上一年度結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯了 但是現(xiàn)在都報完21年財務(wù)報表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
我做憑證本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的金額做錯了,沒注意看,本年利潤有額我就做年結(jié)了
現(xiàn)在補處理即可 你將錯誤在本期分錄調(diào)整處理
就是做與之前相反的分錄是吧
對的,沖回就可以了的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。