你好 不需要 需要交企業(yè)所得稅

老師,加計(jì)抵減的其他收益需要計(jì)入收入額,計(jì)算交稅嗎?
老師,加計(jì)抵減的計(jì)入其他收益,匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)減嗎?這部分要計(jì)算所得稅嗎?
請問我公司符合加計(jì)抵減政策,每月加計(jì)抵減額計(jì)入其他收益,請問加計(jì)抵減額在年度匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)增入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師企業(yè)享受加計(jì)抵減的增值稅稅額,計(jì)入其他收益會(huì)計(jì)科目對嗎?抵減的金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,年末研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)抵減報(bào)表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計(jì)抵減調(diào)出來讓報(bào)表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計(jì)抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?

