你好 不需要 需要交企業(yè)所得稅
老師,加計抵減的其他收益需要計入收入額,計算交稅嗎?
老師,加計抵減的計入其他收益,匯算清繳時要納稅調(diào)減嗎?這部分要計算所得稅嗎?
請問我公司符合加計抵減政策,每月加計抵減額計入其他收益,請問加計抵減額在年度匯算清繳時需不需要調(diào)增入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師企業(yè)享受加計抵減的增值稅稅額,計入其他收益會計科目對嗎?抵減的金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,年末研發(fā)費用做了加計抵減報表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計抵減調(diào)出來讓報表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
老師,同一集團下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認的依據(jù)呢