你好,你正常申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)扣除費(fèi)用,這個(gè)是自動出來的。
個(gè)稅現(xiàn)在不是更新了嗎,按照6萬直接扣了,需要店里確認(rèn)嗎,比如每個(gè)月只有3000現(xiàn)在直接按照6萬扣了,后續(xù)比如有1萬一個(gè)月是不是之前月扣除后有剩余的在用到1萬申報(bào)的那個(gè)月份,還是怎么弄
單位辦理有一段時(shí)間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報(bào),自然人工資表申報(bào)時(shí),是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè) “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬元計(jì)算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個(gè)人員信息嗎?還是一個(gè)人都不要顯示?
2021年的工資如果在2022年1月份發(fā)不完,還能算費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?如果發(fā)不全的話,個(gè)稅系統(tǒng)需要怎么辦?比如2022年1月要發(fā)300萬工資,但是只有100萬可以發(fā)放,剩余兩百萬要等過年以后再發(fā),那個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)300萬工資還是100萬工資???
老師,請問下報(bào)一月份的個(gè)稅系統(tǒng)彈出是否直接按照6萬元扣除,這個(gè)不是每個(gè)人每年都只有6萬的扣除數(shù)嗎?怎么還要選?
我們有個(gè)同事1月份的時(shí)候申報(bào)了35000的全年一次性收入,到現(xiàn)在所有的一起總收入是129000元,繳稅了2259元。 專項(xiàng)扣除6萬+其他扣除2.4萬=8.4萬 我們老板現(xiàn)在只愿意承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,現(xiàn)在還給這個(gè)同事申報(bào)個(gè)稅的話,12.9-8.4-3.6=0.9交10個(gè)點(diǎn)的稅了,如果以后每個(gè)月還給他發(fā)工資,那匯算清繳也是按10個(gè)點(diǎn)繳稅了嗎?是不是不能繼續(xù)申報(bào)工資了。
首次出口退稅有五個(gè)可跳過的疑點(diǎn)能申報(bào)退稅嗎?是警告類的疑點(diǎn)
企業(yè)里面的取暖費(fèi)走的是管理費(fèi)用,在填匯算表的時(shí)候規(guī)在管理費(fèi)用里面的哪個(gè)分項(xiàng)里面
老師好, 做工商年報(bào)公示時(shí),參保各險(xiǎn)種人數(shù)是填寫去年12月份的人數(shù)嗎?
公司名字有一臺車,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,現(xiàn)在想賣掉,賣車的銷項(xiàng)稅,可以用其他發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎
委托加工物資受托方代收代繳的消費(fèi)稅不是通過稅金及附加科目核算嗎
老師下午好,請問“土地復(fù)墾”項(xiàng)目人材機(jī)的比例是多少?
請問安徽的一家商業(yè)管理有限公司變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍這該怎么勾選
老師匯算清繳的時(shí)候,工資薪金和個(gè)稅里面的差了好幾十萬,這個(gè)是不填比較好,還是按帳上的填
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在有跳出這個(gè),我直接點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了吧
你好像沒有看清楚你這個(gè)圖片。
這個(gè)清楚了嗎
你好 點(diǎn)立即確認(rèn)就可以的。
好的謝謝
不用客氣 工作愉快。