新員工只能按5000一個(gè)月進(jìn)行扣除費(fèi)用的,不能一次性扣除6萬的
老師您好!這個(gè)題,內(nèi)部交易已經(jīng)抵消了,為什么還要確認(rèn)所得稅費(fèi)用呢?
老師個(gè)人所得稅累計(jì)減除費(fèi)用從哪確認(rèn),我這為什么確認(rèn)不了呢
老師,我想問下,這個(gè)140減值為什么要確認(rèn)遞延,不是不承認(rèn)減值嗎?,這個(gè)當(dāng)期應(yīng)交所得稅為什么又+140,這塊不明白
老師,其他權(quán)益工具確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債為什么不計(jì)入所得稅費(fèi)用呢?
老師,為什么有時(shí)候確實(shí)遞延所得稅負(fù)債都不需要對(duì)應(yīng)確認(rèn)所得稅費(fèi)用呢?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師這會(huì)影響以后月的累計(jì)減除費(fèi)用嗎