開對方的 借其他應(yīng)收款對方 貸銀行存款
請問下公司業(yè)務(wù)員找的代理幫我們銷售,我們直接給客戶簽訂合同,開發(fā)票給客戶,然后給代理返點,是不是應(yīng)該給代理簽訂合同,然后他到時候開發(fā)票給我們我們才付款呢?
請問老師 我公司為其他公司代付款項(已簽訂三方合同)收款公司開票抬頭是開給我們 還是開給我們代付的公司?賬務(wù)上怎樣處理呢?謝謝
請問如果合同是個A公司簽訂,付款方是個人(為A公司員工),現(xiàn)在要我們開A公司抬頭的發(fā)票,站在您的角度,會怎么處理呢?
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個問題,我們開專票給他們有風(fēng)險嗎,老師。
老師我們是物業(yè)公司,收的門市房租金產(chǎn)權(quán)是我們上級公司的,已給業(yè)主開發(fā)票,我們和上級公司雙方掛賬,我們掛其他應(yīng)付,上級公司掛其他應(yīng)收,給上級公司轉(zhuǎn)款時上級公司還用給我們開發(fā)票嗎,謝謝老師
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
我是公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
謝謝老師 請問老師可不可以開給我們公司 我們付款完成后 再給我們代付的公司開票 他們再付款給我們
不可以 開給你公司就屬于你單位外購然后銷售了 不屬于代收代付