開對方的 借其他應(yīng)收款對方 貸銀行存款

請問下公司業(yè)務(wù)員找的代理幫我們銷售,我們直接給客戶簽訂合同,開發(fā)票給客戶,然后給代理返點,是不是應(yīng)該給代理簽訂合同,然后他到時候開發(fā)票給我們我們才付款呢?
請問老師 我公司為其他公司代付款項(已簽訂三方合同)收款公司開票抬頭是開給我們 還是開給我們代付的公司?賬務(wù)上怎樣處理呢?謝謝
請問如果合同是個A公司簽訂,付款方是個人(為A公司員工),現(xiàn)在要我們開A公司抬頭的發(fā)票,站在您的角度,會怎么處理呢?
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個問題,我們開專票給他們有風(fēng)險嗎,老師。
老師我們是物業(yè)公司,收的門市房租金產(chǎn)權(quán)是我們上級公司的,已給業(yè)主開發(fā)票,我們和上級公司雙方掛賬,我們掛其他應(yīng)付,上級公司掛其他應(yīng)收,給上級公司轉(zhuǎn)款時上級公司還用給我們開發(fā)票嗎,謝謝老師
請問老師公司開給公司居間費發(fā)票,是不是居間費發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費一萬自然又要開一萬物業(yè)費發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?
謝謝老師 請問老師可不可以開給我們公司 我們付款完成后 再給我們代付的公司開票 他們再付款給我們
不可以 開給你公司就屬于你單位外購然后銷售了 不屬于代收代付