你好,需要繳納印花稅的。
老師,我想請問一下,私車公用,個人和公司簽訂租車協(xié)議,那這個租車協(xié)議公司是需要按照財產(chǎn)租賃合同來申報繳納印花稅嗎?
請問老師,簽訂了汽車的租賃協(xié)議,需要交印花稅嗎?
汽車租賃公司從另外一個公司租進來80輛車,租期是一年,簽了一份租車協(xié)議,這需要交印花稅嗎?
老師,我公司與汽車租賃公司簽訂租賃合同需要交印花稅嗎?還有租賃辦公室合同需要交印花稅嗎?
單位與個人簽訂的車輛租賃協(xié)議,單位需要交印花稅嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
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公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機的保險服務(wù)給和第三方購票服務(wù)費普票能抵扣進項嗎?
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這個題 3 題計算企業(yè)所得稅為啥不減那個 80
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只是合伙開的企業(yè),想要加油票抵扣進項稅額的,一定要有公司的車油票才能抵扣嗎?
你好,一定要公司的車加油票。
自己的車,跟公司簽訂了用車協(xié)議,這樣加油票可以抵扣嗎?
你好,加油票不存在抵扣增值稅,抵扣的是所得稅費用,租賃協(xié)議明確表示,加油費公司出,可以入賬。
不能抵扣進項稅額嗎?
你好,加油票不存在抵扣增值稅。
合伙企業(yè)交的是增值稅,附加稅,個人所得稅,可以用嗎?
抵扣的是經(jīng)營所得的個人所得稅。
好的。謝謝老師
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什么是進項稅額?不能抵扣這個嗎?
例如你購買的產(chǎn)品,供應(yīng)商給你開增值稅專用發(fā)票,上面有稅額,就是進項稅額100元。然后你賣出去,給客戶開發(fā)票,上面的稅額,就是銷項稅額200元,就是你要交的增值稅稅額,開的專用發(fā)票,可以抵扣,所以最終你要交的增值稅稅額=200-100=100元 加油票一般都是普票不可以抵扣。
老師,營業(yè)執(zhí)照交的印花稅是在第一個月時申報么?公司11月份成立的,是不是在12月份時報稅就應(yīng)該報一次印花稅?
因為公司當(dāng)時還沒開展業(yè)務(wù),我全部都零申報了
1年內(nèi)申報就可以了。