同學,你好。 我正在整理文字,請稍等。
老師好,請問單位固定資產(chǎn)未來得及入賬,就就行資產(chǎn)清查,有盤盈,固定資產(chǎn)賬簿,財務帳薄怎么做賬
老師還有個問題請教,我單位是事業(yè)單位,以前購買固定資產(chǎn)我是做兩筆分錄,第一筆,借:固定資產(chǎn),貸零余額,第二筆借:非流動資產(chǎn),貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在政府會計,財務和預算會計怎么做分錄?購買資產(chǎn)支付了,但資產(chǎn)賬沒有及時入賬
請問老師,我公司15年購買了固定資產(chǎn),取得發(fā)票時一直掛帳預付賬款,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在查明了,該怎么進行賬務處理?
老師你好,請問行政單位購買的固定資產(chǎn)怎么入賬
老師你好,請問行政單位購買的固定資產(chǎn)怎么入賬
您好,老師,24年所得稅匯算,有一個稅收滯納金,導致我們財務利潤表和匯算利潤表不一致,這個對嗎?財務報表凈利潤是減去滯納金,匯算是納稅調(diào)增,這個對嗎?申報時提示不一致
這個發(fā)票這樣子開勞務拆裝費可以嘛
老師你好,捐贈給上海長寧戎之情軍人服務社的8000元,可以在匯算清繳的時候扣除嗎
學習方案中的講義如何下載到手機上
請教老師,領導為了增加公司貸款銀行流水,要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉(zhuǎn)賬,這樣可以嗎?會被銀行監(jiān)控嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調(diào)整明細表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金,只需要填應付職工薪酬-工資這個科目的貸方就行,
老師請問一下我們可以開勞務*勞務費嘛 一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環(huán)保咨詢服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;勞務服務(不含勞務派遣);日用百貨銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;家用電器銷售;標準化服務;信息系統(tǒng)集成服務;市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;項目策劃與公關服務;個人商務服務;咨詢策劃服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建筑勞務分包;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
老師好,請問一下投入產(chǎn)出比的在產(chǎn)品金額跟入庫金額是按成本價還是銷售價呀
郭老師,我們做建筑工程的,也可以銷售貨架,我們買的鋼板,這些做什么科目
我是小規(guī)模。 請問,以我公司名義買茅臺酒20000元左右,合同寫著不對外銷售,僅供內(nèi)部使用,其實這酒就是老板朋友倒騰,也沒給我們公司,買回來之后,我怎么做這賬,如何給做掉
同學,你好。 如果只是剛買的,還沒來得及入賬的話,固定資產(chǎn)臺賬按照實際情況入賬就可以,這種情況寫個說明跟你們搞資產(chǎn)清查的人拿出購買憑證等文件說清楚就可以。財務賬簿按照實際情況做賬。 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/應付賬款等 如果是以前期間的,那么: 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—應交所得稅 最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤就可以哈: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤分配—未分配利潤