同學,你好 1、如果是其他公司的發(fā)票,建議轉(zhuǎn)入該公司公戶并補一份合同,個人與對方經(jīng)濟關(guān)系與你公司無關(guān)(不建議) 2、直接讓個人代開發(fā)票,不通過其他公司,已經(jīng)開具的發(fā)票作廢,我個人傾向于這種方式
本公司是勞務(wù)公司, 和個人簽的勞務(wù)外包合同(和個人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發(fā)票。)
我們公司轉(zhuǎn)給一個人6萬元顧問費用,對方是找其他公司給我們開的發(fā)票。補個合同可以嗎?為了減少風險,我們怎么操作好點呢
我們有一個客戶的客戶 用我們公司的名義和對方簽訂合同 開票; 然后他們給我們找了供應商給我們進貨,這樣操作有什么風險?。? 這樣一個證據(jù)鏈倒是齊全的
我公司與另一家公司簽訂了一份合同,合同中同意我們公司用個人賬戶給將款項匯入對方公司個人賬戶,他們也不給我們提供發(fā)票,這樣操作對公司有什么風險呢
老師您好,公司請了一個退休的人,來給我們公司提供技術(shù)支持,每月要支付7000元給對方,如果我們公司以顧問費的形式打款給他個人,他個人是不是要開發(fā)票給我們公司?
經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬,成本費用165000,個稅500,二季度收入20萬,成本費用181000,交稅100三季度收入30萬,成本費用261000,交稅600,匯算清繳時應交多少稅,有法定減除費用
老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內(nèi)銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?
我計算的結(jié)果是需轉(zhuǎn)回83w,為什么這道題的答案是需轉(zhuǎn)回53w
老師,我們有兩個公司,我們9月份給一個員工交了社保之后,9月份我們把這個員工減員,然后增員到另外一個公司,給社保說10月再交社保,為什么會在扣一次9月份的工傷呢
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習題中受托加工存貨不應計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
直接讓對方去稅務(wù)局代開咨詢服務(wù)費發(fā)票更好一點是吧?
是的,同學,這樣沒有風險
個人給企業(yè)直接提供咨詢服務(wù)費沒風險吧?
如果是真實合理合法業(yè)務(wù)是可以的 ,同學