借應(yīng)付職工薪酬 工資 6000 貸銀行 6000-30 貸應(yīng)交個人所得稅 30
計(jì)提工資,實(shí)發(fā)工資6000,有個稅30,有社保450,這個會計(jì)做賬分錄怎么做,然后實(shí)際發(fā)放扣款的時候怎么做會計(jì)分錄
老師,計(jì)提的工資是6000發(fā)放的也是6000交的個稅30也是從公戶扣的,這樣的分錄怎么做
老師,他個人工資6000,申報(bào)時也是按6000申報(bào)個稅交稅30元,個稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計(jì)分錄?這邊會計(jì)分錄→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)交個稅30應(yīng)付職工工資5970,這樣做的話,對不上實(shí)發(fā)工資6000,,怎么做會計(jì)分錄
老師,他個人工資6000,申報(bào)時也是按6000申報(bào)個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計(jì)分錄?30元個稅計(jì)入哪個會計(jì)科目?會計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計(jì)分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,他個人工資6000,申報(bào)時也是按6000申報(bào)個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計(jì)分錄?30元個稅計(jì)入哪個會計(jì)科目?會計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計(jì)分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,在工商年報(bào)時計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算不能算?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計(jì)科目二級科目給我發(fā)一下唄
從銀行賬戶發(fā)的也是6000
你這個個稅公司承擔(dān)????
借應(yīng)付職工薪酬 6000%2B30 貸銀行6000 貸應(yīng)交個人所得稅 30
借管理費(fèi)用 30 貸應(yīng)付職工薪酬 30
嗯嗯,再補(bǔ)提30的工資是嗎,這個是老板的工資,所以當(dāng)時他們發(fā)的時候沒考慮那么多
是的,再計(jì)提30 這個補(bǔ)上30
嗯嗯,是不是計(jì)提的和發(fā)放的工資可以不一致
是可以不一樣這個,
嗯嗯,謝謝
好我先回復(fù)別的學(xué)員了