您好,發(fā)票開(kāi)具當(dāng)月是作廢,以后月份是紅字沖回
老師想問(wèn)一下,紅沖跟作廢有點(diǎn)模糊,是不是當(dāng)月的發(fā)票開(kāi)了,暫時(shí)不想給對(duì)方,因?yàn)閷?duì)方還沒(méi)有錢給,就可以先作廢,如果說(shuō)過(guò)月了就紅沖
我想問(wèn)一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經(jīng)開(kāi)主要是已經(jīng)全額給他開(kāi)完了,你說(shuō)呢,我把這個(gè)票拿回來(lái)作廢,沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開(kāi),這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應(yīng)該那個(gè)因?yàn)榫旁路輧洪_(kāi)的也沒(méi)有九月份兒月底收沒(méi)有作廢,你現(xiàn)在只能是沖紅,然后重新開(kāi),這樣可以嗎。
老師您好,麻煩問(wèn)一下七月份給別人開(kāi)的發(fā)票還可以作廢嗎?已經(jīng)上報(bào)匯總了,但是對(duì)方讓沖紅可以沖紅嗎?對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
老師好,我想問(wèn)一下,1:給對(duì)方付了2000塊錢的代理費(fèi),用交印花稅嗎?2:開(kāi)具的增值稅專票過(guò)幾個(gè)月后是不是只能紅沖,沒(méi)法作廢了?謝謝
老師,我們開(kāi)了一張電費(fèi)發(fā)票,然后我們是小規(guī)模就讓作廢重開(kāi),結(jié)果對(duì)方說(shuō)不能重開(kāi),現(xiàn)在票已經(jīng)被對(duì)方作廢了,但是跟我說(shuō)要下個(gè)月才開(kāi)給我。這樣是不是可以投訴對(duì)方哦
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的,那我知道了
您好,小林非常榮幸能夠給您支持