你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整就會(huì)有這個(gè)差異的。? ?你不去改報(bào)表了。? ?
老師,我報(bào)表未分配利潤和凈利潤勾稽關(guān)系不平衡,原因是有以前年度損益調(diào)整,這個(gè)怎么處理呢
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊?
以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么處理
老師 我在進(jìn)行報(bào)表間勾稽關(guān)系的時(shí)候,期初未分配利潤+凈利潤+以前年度損益調(diào)整=期末未分配利潤,請(qǐng)問對(duì)么? 這塊以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤,還有什么要注意的呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
系統(tǒng)技術(shù)老師說的這個(gè)差異不能體現(xiàn)在利潤分配里面
說是正常的
是不用管這個(gè)差異嗎
?你好? ? ?是的。 就是不管他。 記得這個(gè)差異金額就行了。? ?
額,申報(bào)的報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì)盯上這個(gè)吧
?你好不會(huì)的。 實(shí)際中是不用調(diào)整了 。? 你系統(tǒng)可能也處理不了這個(gè)? ?
好的,謝謝了
?沒事的。希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??