你好,是后一種方法的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要季報(bào),是不是把我們7.8.9月的銷售收入相加除以1+1%得到銷售額,然后減征增值稅應(yīng)納稅額等于銷售額乘2%,例如這樣啊
一家小規(guī)模納稅人的教育機(jī)構(gòu),比如取得收入時(shí),先進(jìn)行價(jià)稅分離。比如 取得一百塊收入,先除以1.01(疫情期間)算出收入, 在用收入乘以1%算出增值稅 ,這樣做賬是正確的嗎
老師,小規(guī)模納稅人,在1%增值稅的情況下,取得無票收入,不含稅收入價(jià)稅分離時(shí),是直接除以1.03然后乘以1%?除以1.01,再乘以1% ?
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人季度1萬元未開票的含稅收入,在做賬確認(rèn)收入時(shí)是用1萬除以1.01還是1.03呢?報(bào)稅的時(shí)候又該怎么報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi),確認(rèn)不開票收入進(jìn)行價(jià)稅分離時(shí),是除1%還是3%來算不含稅收入呀?
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過來做事,對(duì)方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,請(qǐng)問是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
你好老師,我之前就是這么做的,可是我前兩天又看了一下政策,說是按3減然后按1征,我一下子就不確定怎么弄了
你好,哪個(gè)政策說的
就是增值稅優(yōu)惠政策那個(gè)呀,說是減按1%征收率,一般的小規(guī)模的減按不是按3減,然后1征收嗎
親如果您是1稅率除以1.01就行