可以計入制造費用-檢測費
供應(yīng)商向我公司提供A產(chǎn)品,委托我公司對其提供的A產(chǎn)品是否符合我公司要求進行測試,供應(yīng)商承擔(dān)測試費用,這種情況我公司可以確認收入么? 我公司購入A產(chǎn)品,然后發(fā)往總公司進行測試,需要向總公司支付測試費。A產(chǎn)品運往總公司的運費,A成品耗用成本,總公司的測試費,因為不會發(fā)生在同一個月,是否可以用合同履約成本這個科目先進行歸集,在確認收入那個月轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本中?
老師,我想問一下,我是生產(chǎn)辣椒醬的廠家,公司外聘技術(shù)員來廠幫助生產(chǎn)新產(chǎn)品,給技術(shù)員預(yù)支的生活費用,計入什么科目合適呢? 2、公司派人去接送技術(shù)員的過路費,餐費,還有核算檢測費都怎么入賬?
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
生產(chǎn)者與銷售者責(zé)任分配2022年6月1日,Z酒店向齊某贈送R公司生產(chǎn)的早餐禮盒,齊某及其家人食用后紛紛出現(xiàn)頭暈、嘔吐的癥狀。后經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)該食品不符合食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。請結(jié)合案例和法律依據(jù),回答以下問題。(1)齊某是否可向Z酒店主張承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?依據(jù)為?(2)若Z酒店承擔(dān)了賠償責(zé)任,是否可向R公司追償?依據(jù)為?(3)消費者齊某可以通過哪些途徑解決爭議?
生產(chǎn)者與銷售者責(zé)任分配2022年6月1日,Z酒店向齊某贈送R公司生產(chǎn)的早餐禮盒,齊某及其家人食用后紛紛出現(xiàn)頭暈、嘔吐的癥狀。后經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)該食品不符合食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。請結(jié)合案例和法律依據(jù),回答以下問題。(1)齊某是否可向Z酒店主張承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?依據(jù)為?(2)若Z酒店承擔(dān)了賠償責(zé)任,是否可向R公司追償?依據(jù)為?(3)消費者齊某可以通過哪些途徑解決爭議?
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?