這個是需要看你說的是哪個科目
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同,是哪里出問題了?
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
科目余額表里面的資產(chǎn)期末余額怎么同時有借方余額和貸方余額呢
老師請問金蝶建立新帳套,是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候,只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
這一筆收入是什么呀?計入什么科目?
賬戶管理費需要開票嗎
最近兩年每月的銷項稅額和進(jìn)項稅額沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 如果給公司買的商務(wù)車 通行費 加油費都可以報銷吧?那如果員工開自己的車去出差 可以從公司報銷差旅費嗎?
單位建設(shè)找了個資料員做資料,因為是時間太久,他沒給手續(xù)發(fā)票來結(jié)算,現(xiàn)在他需要開票讓我付款給他,說開成檢測費能不能行
以前年度做的暫估,當(dāng)年匯算清繳的時候已經(jīng)全部調(diào)增交稅,應(yīng)付賬款的暫估如何進(jìn)行處理
老師,2024年匯算清繳,符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表,投資成本填累計的數(shù)據(jù),還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
老師,匯算清繳的表工會經(jīng)費我們都交了,但是公司沒設(shè)立工會,那個職工薪酬表怎么填寫,用調(diào)增嗎
請問2024年更正企業(yè)所得稅,更正的是2023年的,補繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對公扣款了,那么這筆補繳的2023年的所得稅怎么記賬呢?
公司買的螺絲刀算辦公費還是材料費
好的,謝謝老師!現(xiàn)在才看到,原來是期初的余額的借方和貸方不同,所以期末的才不同
這個是需要說具體的事實,才能解決的,不同的會計科目的情況不同。
是的,我現(xiàn)在正在查是哪個會計科目出問題
好,你查到具體的原因再幫助解決。
好的,謝謝老師!
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
老師你好!繼續(xù)早上的問題,我查了去年的賬,應(yīng)該是去年現(xiàn)金科目余額出現(xiàn)在貸方了。應(yīng)該怎么處理現(xiàn)在的科目余額不平衡問題呢?
一、關(guān)鍵問題是現(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),因此你這個需要將現(xiàn)金調(diào)成正數(shù) 如:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——XX個人 二、或者是減少費用的報銷,減少了費用報銷單據(jù),現(xiàn)金也會變成正數(shù)。 三、你說的現(xiàn)象不會導(dǎo)致科目不平。
請問下老師,那么應(yīng)該怎么查是哪個科目出現(xiàn)問題才導(dǎo)致不平衡的呢?
這個只能自己查什么問題了。
好的,謝謝老師
此問題回復(fù)完畢,再見!