同學你好 不確認銷項稅的話,進項稅需要轉出 會計計入銷售費用 個稅不需要代扣代繳
企業(yè)對累積消費達到一定額度的個人客戶按消費積分反饋禮品,增值稅是不是進項轉出 所得稅是不是計入業(yè)務宣傳 個稅是不是不用代扣代繳
我是芯片代理商,芯片樣品免費贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結轉入費用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發(fā)出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內的跨境電商進口零售公司,產品銷售給境內消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關進口稅費,海關的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務人,海關待貨物發(fā)出后第31-45天內下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當做進項抵扣的話,但海關代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
24/30(多選題)下列企業(yè)向個人贈送禮品的情形中,不征收個人所得稅的有()。A、企業(yè)通過價格折扣方式向個人銷售商品B、企業(yè)向個人提供服務的同時給予贈品C、企業(yè)對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品D、企業(yè)對累積消費達到一定額度的顧客,給予額外抽獎機會,個人獲獎所得
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預收賬款的錢轉給我們,按照 會計準備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務時,包含了兩種服務,但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔有限責任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?