同學(xué)你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒(méi)有預(yù)交,是后來(lái)預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
老師你好,我公司屬于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),于21年1月補(bǔ)交16年的增值稅40000及附加稅10000,附加稅計(jì)提繳納,增值稅我要怎么做分錄呢
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師.請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候提了稅金及附加,之后我開(kāi)票了,用之前預(yù)交的附加稅抵了再交剩余的附加稅,我該怎么做賬務(wù)處理呢?
你好,老師,3月收到稅局退回1月份繳納的增值稅及附加稅,我要怎么備注和做分錄呢
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月客戶說(shuō)不行叫我從新開(kāi),我這邊直接開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費(fèi)有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開(kāi)普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開(kāi)專(zhuān)票,如果開(kāi)專(zhuān)票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專(zhuān)票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
問(wèn)一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票稅率是多少???還是1%嗎?
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,這個(gè)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢
那就直接計(jì)入 盈余公積 未分配利潤(rùn)