同學你好 這個不用有差額 你們直接按照實際開的百分之一的價稅合計來開就行了
你好,我現(xiàn)在稅務(wù)局代開出的專票是百分之1的稅點,我合作方要求要百分之3的稅點,我可以開百分之3的專票嗎?
你好,我掛靠的建筑一般納稅人公司,他要求我按合同的百分之九十開進項,如果開不來的那部分就按百分之二十五交,請問百分之二十五交的是什么呢
合同要求開百分之六稅點的專票,可是我們只能開百分之一的稅點,百分之五的稅點差額做賬記入什么費用
我們公司和小規(guī)模納稅人合作,合同金額是90萬,但是他們只能開百分之一的發(fā)票,我們找他收取百分之五的稅金差,直接從貨款里面扣,這個百分之五的差額怎么入賬呢?有風險嗎?怎么操作更合理合法呢?
合同上簽訂了開票稅率是百分之六的,所有事情都弄好了,發(fā)現(xiàn)只能開票百分之一,現(xiàn)在要做個證明,公司只能開百分之一的發(fā)票,要怎么做???
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓 培訓內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
可是已經(jīng)開了,對方付款也是只付除掉百分之五稅點的錢,那我們沒有收到的錢,也就是這百分之五的稅點,如何做賬
這個計入營業(yè)外支出了