同學(xué)你好 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(第40行“三、年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)”=本表第41行“(一)本年費(fèi)用化金額”%2B第42行“(二)本年資本化金額
老師,你好!請問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的:41行本年費(fèi)用化金額+42行本年資本化金額和賬上一致嗎?
老師,在填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),因?yàn)闀?huì)計(jì)口徑中研發(fā)支出資本化里面又一些不符合稅法資本化的金額,在形成無形資產(chǎn)后,攤銷的金額(里面含不符合稅法資本化的金額)是否全都填寫到A107012的43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額中
老師你好,請問高企:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中第41行本年費(fèi)用化金額和第42行本年資本化金額,這兩者加起來等于第40行嗎?
請問一下本年度計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出的費(fèi)用,但還未形成無形資產(chǎn),計(jì)入開發(fā)支出,在填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表的時(shí)候是否需要填列?另外優(yōu)惠表中第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)與第41行本年費(fèi)用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關(guān)系?
1、研發(fā)項(xiàng)目是以前年度立項(xiàng)的,目前項(xiàng)目處于開發(fā)階段,資本化金額計(jì)入開發(fā)支出,本年度還未轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn),該項(xiàng)目在本年度發(fā)生的研發(fā)支出-資本化支出金額需要填入優(yōu)惠明細(xì)表嗎?需要的話如何填列? 2、優(yōu)惠明細(xì)表第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì),是否與第41行本年費(fèi)用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關(guān)系?第42行本年資本化金額是什么情況下填列? 3、以前年度自研形成的無形資產(chǎn),在本年度攤銷,攤銷額是否能計(jì)入新的研發(fā)項(xiàng)目再進(jìn)行加計(jì)?還是說要單獨(dú)攤銷。另外該無形資產(chǎn)的成本中包含一些不可加計(jì)的費(fèi)用,是否需要剔除后再按照10年進(jìn)行攤銷?除此之外,賬上對自研的無形資產(chǎn)計(jì)提了減值,加計(jì)時(shí)攤銷額是否需要考慮減值的影響
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時(shí),在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時(shí)候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個(gè)還需要繳納個(gè)稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目合適?其他流動(dòng)資產(chǎn)or其他非流動(dòng)資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請問購買理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師好,我們有個(gè)客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個(gè)數(shù)字填錯(cuò)了, 怎么更正,保留成了千
我賬上的資本化金額是需要加到第8行直接消耗材料里嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣申報(bào)的
研發(fā)費(fèi)用-資本化支出的材料金額+費(fèi)用化材料的金額加到一起填第8行直接消耗材料里,是這樣嗎?
對的 是這樣填寫的 可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-材料消耗 可以計(jì)入研發(fā)支出的有:在研究與開發(fā)過程中所使用資產(chǎn)的折舊、消耗的原材料、直接參與開發(fā)人員的工資及福利費(fèi)、開發(fā)過程中發(fā)生的租金以及借款費(fèi)用等.