?你好1. 是的? 機(jī)械租賃帶人 是按建筑服務(wù)按9%開(kāi)票的 2.? ? ? 需要的? ?這個(gè)預(yù)繳看 項(xiàng)目地稅務(wù)局要求的比例 比如預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等? ?
建筑施工企業(yè),出租機(jī)械設(shè)備(濕租,租金包含機(jī)械手工資)。那我這個(gè)開(kāi)具9%的建筑服務(wù)發(fā)票。對(duì)吧?那這個(gè)需要和施工合同一樣,需要開(kāi)具外經(jīng)證,到施工當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅,然后到機(jī)構(gòu)所在地交7%。對(duì)嗎?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來(lái),打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄,這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬(wàn)多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師請(qǐng)問(wèn):1、設(shè)備租賃公司租賃設(shè)備并配備了操作人員是否需要辦理經(jīng)證到工程所在地預(yù)繳增值稅?2、甲方建筑企業(yè)支付給設(shè)備出租方的款項(xiàng),甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預(yù)繳稅款(甲方取得出租方開(kāi)具的建筑服務(wù)*沒(méi)備租賃的發(fā)票)?3、假如合同約定設(shè)備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師您好,我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報(bào)),經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)分包和建筑機(jī)械租賃,實(shí)際業(yè)務(wù)就是腳手架租賃,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務(wù),實(shí)際工地位置在吉林,現(xiàn)在北京公司要求我們開(kāi)普通發(fā)票4萬(wàn)塊錢,內(nèi)容是腳手架租賃,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要弄那個(gè)外管證嗎,需要預(yù)交什么稅。現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了,稅務(wù)Uk也領(lǐng)回來(lái)了。這個(gè)公司是新企業(yè),我沒(méi)有接觸過(guò)這個(gè)行業(yè),往下不知道該怎么處理了。
老師您好!我公司建筑企業(yè)。2023年有個(gè)工程,當(dāng)時(shí)因?yàn)閱蝺r(jià)定不下來(lái),合同沒(méi)簽,活已經(jīng)干了。甲方要求開(kāi)150萬(wàn)元發(fā)票先付款。我在2023年的3月份已經(jīng)開(kāi)發(fā)票150萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有合同,外管證沒(méi)法辦,施工地沒(méi)有辦法預(yù)繳稅金。我只能在機(jī)構(gòu)所在地把稅金全部申報(bào)繳納了。直到現(xiàn)在合同和結(jié)算單才出來(lái)。那我是不是需要把去年150萬(wàn)元的外管證補(bǔ)上,在施工地補(bǔ)交那部分應(yīng)該預(yù)繳的稅金呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我這個(gè)需要開(kāi)具外經(jīng)證到施工當(dāng)?shù)仡A(yù)交的吧?一般都是預(yù)交2%
?你好是的。? 必須要先開(kāi)外經(jīng)證的? 是的?