你好,可以以費(fèi)用報(bào)銷的方式發(fā)工資,同時(shí)你們費(fèi)用多了企業(yè)所得稅可以降低
老師好,我司是電力施工單位,今年預(yù)交的稅費(fèi)企業(yè)所得稅多交了1.5萬(wàn),企業(yè)其實(shí)沒(méi)有那么多的利潤(rùn),請(qǐng)年終怎樣賬務(wù)處理?施工過(guò)程中發(fā)生的工地小食堂的費(fèi)用也沒(méi)有發(fā)票怎樣處理?謝謝老師!
利潤(rùn)多,要么分紅處理 或者工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷等,請(qǐng)問(wèn)分紅怎處理,費(fèi)用報(bào)銷怎處理少交企業(yè)所得稅
研發(fā)企業(yè),第四季度利潤(rùn)為正,計(jì)提了所得稅,預(yù)交了,但是匯算清繳時(shí),加計(jì)研發(fā)費(fèi)用為虧損了或者預(yù)交多了,這個(gè)時(shí)候怎么辦呢?賬務(wù)處理怎么弄
我們收到對(duì)方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
我們收到對(duì)方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
訂艙時(shí)品名是匯總寫的,到時(shí)報(bào)關(guān)的時(shí)候做發(fā)票,可以按實(shí)際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購(gòu)進(jìn)貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進(jìn)項(xiàng)票,有進(jìn)項(xiàng)支付的銀行流水,開具了銷項(xiàng)票,收到了銷項(xiàng)貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進(jìn)項(xiàng)票是虛開,這時(shí)候我們作為公司的會(huì)計(jì)開票員有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,是100%扣除的嗎?100%加計(jì)扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬(wàn),那就是允許稅前扣除的研發(fā)費(fèi)用總共就是400萬(wàn)?是這個(gè)意思嗎?
老師你好我想提問(wèn)一下,員工出差費(fèi)報(bào)銷單動(dòng)車3000元.住宿費(fèi)1100,出租車費(fèi)120,餐費(fèi)600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過(guò)!記賬憑證會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)2800 借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒(méi)有辦法可以導(dǎo)出來(lái)。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來(lái)。不是導(dǎo)出來(lái)開票記錄
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫(kù)存也大,留底票多有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收到蔚來(lái)汽車公司的汽車上臨時(shí)牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價(jià)出租給員工的賬務(wù)處理怎么做
老師,開的發(fā)票,上面的單價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的還是手動(dòng)填的
費(fèi)用發(fā)票不夠,工資發(fā)放怎么處理呢
你好,費(fèi)用發(fā)票不夠的話,工資發(fā)放都有一定標(biāo)準(zhǔn)的,很難通過(guò)工資發(fā)放來(lái)降低所得稅的,想降低只能多發(fā)工資了