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Q

老師,請問我單位是銷售方,從購買方拉來了一些廢鐵來抵貨款。我應(yīng)該怎么處理并做分錄呢?

2021-01-26 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 22:30

你好,這種情況需要做采購,然后將應(yīng)收應(yīng)付抵消

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快賬用戶3676 追問 2021-01-26 22:32

先借,原材料,貸,應(yīng)付賬款。 再借,應(yīng)付賬,貸,應(yīng)收款嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-26 23:06

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3676 追問 2021-01-27 06:25

請問老師,如果進(jìn)入原材料,我在賣出時是其他業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 12:45

你好,賣出原材料做其他業(yè)務(wù)收入

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你好,這種情況需要做采購,然后將應(yīng)收應(yīng)付抵消
2021-01-26
你好 ;? ?借原材料貸營業(yè)外收入; 因為是免費收到的??
2021-12-21
你是在增值稅認(rèn)證平臺看到的嗎?
2021-04-25
你好 購買方退回來了我們?nèi)ツ觊_的銷售發(fā)票,你們開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票(這兩個是一個意思,分錄是) 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-04-02
您好,借 長期股權(quán)投資 545 貸 銀行存款 545
2019-11-26
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