同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有說(shuō)退的,可以留抵的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是不能抵扣的

實(shí)操課中,購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額普票也可以抵扣,不明白為什么可以抵扣,什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,什么情況不可以抵扣?還是普票都不能抵,專(zhuān)票都能抵?
我咨詢你個(gè)事情,我們是生產(chǎn)性企業(yè)免抵退稅當(dāng)時(shí)退的留底的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在錢(qián)還沒(méi)有退下來(lái),下個(gè)月還能不能抵扣這些進(jìn)項(xiàng)?
老師問(wèn)一下,我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還有多,還有一些沒(méi)抵扣,稅務(wù)能不能把進(jìn)項(xiàng)錢(qián)退我們?為什么不能?什么情況能退?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是什么。
老師好,什么情況下是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不能抵扣的啊?
免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有什么情況?如果說(shuō)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票是不是就不能抵,但是制造企業(yè)怎么能分辨出哪些是內(nèi)銷(xiāo)不能抵還是外銷(xiāo)不能抵呢?
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷(xiāo)項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買(mǎi)的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷(xiāo)售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買(mǎi)要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。

