您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還可以享受1%優(yōu)惠稅率哦。
老師我今年簽訂的工程合同,7月份簽訂的,我明年開發(fā)票小規(guī)模的,能不能是百分之1?稅率,還是要百分之3?
請問,現(xiàn)在小規(guī)模不是緩減按1%開票曬,我們合同寫的百分之3邁
請問老師新公司是UK開票(小規(guī)模)現(xiàn)延續(xù)3%減按1%,這個是開票里選3%減1%還是?我uk里沒找到優(yōu)惠的3減1呢?還是報稅體現(xiàn)減按百分之-,開票還是百分之三?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票不是3%減按1%嗎?客戶要專票,我們可以開3%的專票吧,就是多交2個點的稅
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開票的,那我們做賬的時候,是按照百分之一還是百分之三計提增值稅呢?電子稅務局的申報表是顯示百分之三的,謝謝老師
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
合同上寫百分之3還是百分之一
這個你要看一下你的合同,也可以開3%稅率的發(fā)票的。
按合同開是不
你可以和你的客戶商量一下看是否可以開1%稅率的如果不可以就按照合同開
好的,老師
好的,請問還有問題嗎?