你好 你去更正 是想補填寫這個公積金嗎 ? 你不用更正了?,F(xiàn)在報個稅的時候一起扣就行了。
補繳去年公積金,個稅需要更正申報嗎 怎么更正
今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務報表嗎?
去年少繳了附加稅,需要更正申報,那年報也需要更正嗎
增值稅已經(jīng)申報繳費完了,需要更改補充申報表,繳費金額是正確的,更正完了需要再繳費嗎
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥箦e誤,已更正申報,去年的所得稅申報表也需要更正嗎,財務報表報送需要更正嗎
小規(guī)模納稅人的個體工商戶個稅也是按季度申報吧?
領導讓統(tǒng)計利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計數(shù)呀? 還是按實際利潤=收入-費用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結轉。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設備的差旅費計入哪個會計科目?
老師,新公司。我準備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設置期初余額,你看看我設置的銀行存款對嗎?
伙食費是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務 ,然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯了怎么作廢
設備3-5萬左右,給紅十字會的,我們賬務上要注意什么? 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務*會展服務,我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務*會議展覽服務費,現(xiàn)代服務*會議服務費可以嗎
他是去年的 我今年來填寫扣繳?
?你好 可以的。? 你今年補繳納的。? 你可以一起? 填寫來扣? ? ?