您好,收到美元時以外幣入賬,結匯時也是以外幣結算。涉及到外幣賬戶,相當于雙賬戶(以收支外幣和折算本幣分別記賬)。是在結算和期末時需要將外幣折算為人民幣,并以折算后的金額與賬面金額的差額計入當期損益。
老師,您好!我是外貿企業(yè),我的美元戶銀行在4月收到一筆美元2300,但四月都沒有結匯到人民幣賬戶,就沒有準確的匯率,這張美元戶會計分錄如何處理: 借:銀行存款-美元戶2300?匯率 借:財務費用 貸:應收賬款
老師你好,我想問一下外貿企業(yè)的美元賬戶收匯和結匯如何做賬,這個月月初匯率為6.7050,實際結匯匯率為6.61,比如我這個月收匯收了30萬美金,可結匯只結了5萬美金,那么我入賬的時候該用多少匯率來入賬,現(xiàn)在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應收賬款 結匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調整了,那么應收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來進行入賬的,這部分不用調整嗎,該如何調整呢?請老師解答。謝謝。
老師您好,公司10月收到36000美元后沒有結匯,就存放在美元賬戶里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬結匯,美元結匯人民幣是848972.11美元中間價是6.6794等于5661526.44人民幣,對公賬戶維護費是12.89美元,11月24日給外匯賬戶付款付了48000美元,現(xiàn)在賬戶余額是2000美元,請問收到外匯美元時,入到應收賬款時是否是以人民幣入賬的,請問老師這樣會計分錄如何做,第一次做外匯不太懂,求指教,
老師您好,公司10月收到36000美元后沒有結匯,就存放在美元賬戶里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬結匯一部分,美元結匯人民幣是848972.11美元中間價是6.6794等于5661526.44人民幣,對公賬戶維護費是12.89美元,11月24日給外匯個人賬戶(發(fā)工資)付款付了48000美元,現(xiàn)在賬戶余額是2000美元,請問收到外匯美元時,入到應收賬款時是否是以人民幣入賬的,請問老師這樣會計分錄如何做,第一次做外匯不太懂,求指教,如何做
我公司在同一銀行有幾個賬戶,有一個基本戶和FT賬戶,每次付外匯要先從基本戶上轉到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去,比如我們公司想付1萬美元到國外公司,當時匯率是6.3,就要先從基本戶63000元轉到FT人民幣賬戶上,銀行再從FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入美元FT賬戶中,再從美元FT賬戶把1萬美元匯到國外公司。出賬單時我們基本戶上回單63000元(從基本戶轉入FT人民幣賬戶),而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元,同時FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入FT美元賬戶也有回單。請問老師這里3個問題,1基本戶轉給FT人民幣時收到的63000元付款回單時怎么做分錄呢?2當我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調增對吧,那12月份是虧損的,調增1000,還是虧損吧,那這個調增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調整嗎
房地產(chǎn)公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?
請問設置雙幣賬戶,是不是要設2個應收賬款二級科目,一個美元一個人民幣嗎?那期間結匯了一部分呢,美元賬戶也有收付款
請老師回復
您好,您的理解正確。需要設置兩個二級科目分別核算,如您還有疑問歡迎繼續(xù)提問。
請您完整的回復我的問題,謝謝
結匯是做應收賬款的減少啊,這個和已有賬戶并不沖突啊。涉及外幣這個事,您不用復雜化,您就這樣想相當于兩個賬戶即可分別從外幣和本位幣兩個賬戶核算,只不過涉及到折算差額的問題。
我有一點不是很理解您的意思,能不能按照我上面的陳述幫我寫一個簡單的分錄,謝謝
比如我們收到外幣是,借記銀行存款——美元,同時還要借記銀行存款——人民幣,在結算時是從貸方分別支出兩個賬戶的余額,但是由于匯兌損益會出現(xiàn)差額我們通過借記財務費用,貸記銀行存款來調整。
您的回答分錄并不是根據(jù)我的陳述寫的,而且也不符合我陳述的收支,如果按照您的說法,同時借記2個銀行二級科目的話,不同時間結匯,銀行的余額也是不正確的
您好,這樣吧您再明確一下您是想老師針對哪個陳述寫分錄。另外,您提到銀行余額不正確是指怎么不正確呢?老師認為您還是沒有理解外幣折算的賬務處理原理。
您說的跟我提的問題不是很符合
是這樣的,應收賬款也屬于貨幣性項目,需要設置雙幣種二級科目的。
我收到美元時,沒有結匯,那應該是借銀行-美元賬戶,貸應收賬款-美元賬戶嗎,結匯時,是貸銀行-美元戶-借銀行,然后貸應收賬款-美元-借應收賬款-人民幣嗎?中介差價用匯兌損益
借記應收賬款-美元,同時借記應收賬款-人民幣賬戶,結算時貸記應收賬款-美元、人民幣,兩者的折算差額計入財務費用。
請問,收到外幣匯款時,是以人民幣入賬 ,再結匯,這個跟你說的有沖突嗎