你好,根據(jù)你的描述。那2個季度是不需要繳納增值稅的,1百多萬的要繳納增值稅 另一方面,因為你沒有做賬,因此你全部的收入就是你們的利潤,要繳納的稅費很多的
老師,我是小規(guī)模公司,核定征收,今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了,本來8萬的,填成16萬了,該怎么辦,現(xiàn)在又要申報第四季度企業(yè)所得稅,是不是可以扣除上個季度申報重復(fù)的那比收入來申報???
你好我想問下,小規(guī)模裝修公司收入和成本要怎么確認(rèn)。我公司是不開票的,我都是一個季度報一點的,每個季度不超過30萬的。現(xiàn)在稅務(wù)要查,收入和成本都是沒有單據(jù)的,我是不是要做個合同呢?
想問下一個小規(guī)模建筑公司2020年一年都沒有做賬,有兩個季度是在免征范圍內(nèi),收入在三十萬以內(nèi),還有一個季度發(fā)生了一百多萬的收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師,你好,我現(xiàn)在有一家公司小規(guī)模,一二季度都無收入都是0申報的,代賬公司報的,三季度有個2萬的收入但是報稅就合估了成本,沒有做賬,現(xiàn)在我接手要看到有1-9月份加油票、餐飲票,現(xiàn)在我準(zhǔn)備整理第四季度的賬務(wù),我該怎么做。
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報2022年第四季度時,發(fā)現(xiàn)收入少報了40多萬,我在減免明細(xì)表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現(xiàn)在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
某公司計劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預(yù)計殘值為10萬元。投入營運時,需墊支營運資金10萬元。預(yù)計年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預(yù)計殘值為15萬元。投入營運時,需墊支營運資金20萬元。預(yù)計年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預(yù)計使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計算建設(shè)期、運營期、終結(jié)點現(xiàn)金凈流量2.計算凈現(xiàn)值3.計算凈現(xiàn)值率4.計算年金凈流量5.計算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對嗎?除個稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報銷加油費?怎么解決!
請問建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補辦個體工商戶,補簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報,這個工資都包括啥啊
請教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時應(yīng)填哪個表,如何填?
老師,進(jìn)口的報關(guān)費一般計入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計算企業(yè)所得稅時未分配利潤能否扣除?哪個老師能否給我原理講清楚,老是記一段時間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
這都2021年了,那之前稅都報了,我現(xiàn)在問的意思是我?guī)?yīng)該怎么做,不是稅怎么交
你好,你這個之前的賬費用類的,可以全部做到12月份的。
就沒有費用類的,成本票現(xiàn)在還沒有補
你好,你們這個沒有成本票,一些公司是暫估成本的。但是這樣要承擔(dān)稅務(wù)風(fēng)險的
那我2021年五月以前補票的話,補來的成本票是又要沖2020年的暫估是吧
你好,是的,要沖你的暫估發(fā)票的
那我2021年補得成本票入賬,那在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候又怎么體現(xiàn)呢
你好,這個是要做到2020年的成本里面的,你在2021年是沖掉的,不需要體現(xiàn)的 另一方面,你不是說沒有做賬嗎?
對,沒有做賬,那現(xiàn)在不是就得把2020年的賬的趕緊做了,所以我問的
是的,因此建議你做到2020年12月份的賬里面。一些企業(yè)為了少繳稅,會暫估成本在12月份的
我暫估的時候:借:工程施工-人工費 貸:應(yīng)付賬款 2021年開票了分錄怎么做啊,完整的分錄應(yīng)該怎么做啊
你好,這個我就沒有接觸過了