您好 出借不能收到款項(xiàng)的 所以計(jì)入銷售費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款是核算銷售貨物與服務(wù)的,其他業(yè)務(wù)收入是核算除了銷售貨物服務(wù)的其他業(yè)務(wù)的收入,那這么說(shuō)其他業(yè)務(wù)收入就不能計(jì)入應(yīng)收賬款啊,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款。例如:出租包裝物
應(yīng)收的出租包裝物租金。,計(jì)其他應(yīng)收款。那為什么出租包裝物收取得租金就是其他業(yè)務(wù)收入,而不是其他應(yīng)收款
請(qǐng)問(wèn)老師,出借包裝物為什么計(jì)入銷售費(fèi)用不計(jì)入其他應(yīng)收款?
老師麻煩咨詢下為什么出借包裝物記入銷售費(fèi)用,出租記入其它成本,單獨(dú)計(jì)價(jià)記入其他成本,不單獨(dú)計(jì)價(jià)記入銷售費(fèi)用的,老是記不住來(lái)的
應(yīng)收出租包裝物租金:借:其他應(yīng)收款--包裝物租金貸:其他業(yè)務(wù)收入2,收到包裝物租金借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款--包裝物租金出租包裝物收取租金的會(huì)計(jì)分錄為什么沒(méi)有增值稅的會(huì)計(jì)分錄呢
出開(kāi)發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開(kāi)?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒(méi)搞過(guò)
企業(yè)基層工會(huì)做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動(dòng)支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開(kāi)具16892的發(fā)票作廢了 開(kāi)成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來(lái)了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我方開(kāi)9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開(kāi)稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開(kāi)出去的票稅類編碼不對(duì),購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
但是出借要收回來(lái)的呀
那也不是收回的款項(xiàng)
還是不理解
因?yàn)槭墙杞o人家的 不會(huì)收取款項(xiàng) 所以就不計(jì)入其他應(yīng)收款