你好,需要先確認(rèn)對方有沒有抵扣,沒有抵扣的話就可以直接開
老師好!我單位2018年2月2日開具專用發(fā)票一張,接收單位于2019年12月退回。 開票當(dāng)月我單位己上繳增值稅款,退回的發(fā)票對方未認(rèn)證。此發(fā)票己超規(guī)定期限,無法開是紅字發(fā)票。我單位決定承擔(dān)稅款。請教老師財務(wù)如何做賬。謝謝!
老師好!我收到一張發(fā)票是2020年11月份開的,單位名稱不正確,我沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我把原發(fā)票退回去,跨年了,是對方開紅字信息表還是我們開
老師,對方單位給我單位退回一張去年11月份的專票,我們能紅沖嗎?如果可以,如何開紅字發(fā)票?
老師,4月份給對方單位開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在退回來了,如何紅沖?怎么操作?
我司 去年11月有張發(fā)票單位開錯了,可以沖紅重開嗎,對方退不了稅,雙開成了對
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
怎么開紅字發(fā)票了?
你好,在開票軟件里面點紅字發(fā)票就能開
哦,直接開就行了?不用開什么紅字信息表?
你好,如果對方?jīng)]有抵扣的話你可以直接開。如果對方抵扣了,就得需要對方開紅字發(fā)票信息表給你,然后你再開。請對我的解答做出評價,謝謝
明白了,謝謝老師!
你好,不用客氣。方便的話請對我的解答做出評價,謝謝