你好同學(xué)一般是260000*5%這樣計(jì)算的
別人公司幫我們走賬開(kāi)票260000元,稅點(diǎn)5個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)怎么計(jì)算
老師我們是建筑勞務(wù)公司,幫別人公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,收稅點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方收到80萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他說(shuō)不愿意走公帳打給我們,只付給我們四個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)走公帳,那我怎么走賬,應(yīng)收賬款怎么抵消
一般納稅人13%稅率,購(gòu)進(jìn)1000元有票專票,銷(xiāo)售開(kāi)票2000元,幫別人過(guò)票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),這個(gè)怎么計(jì)算稅?
老師好,付給別人2012734.36元,別人給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)專票,總共開(kāi)200萬(wàn),稅點(diǎn)別人已經(jīng)扣除了,然后又返還給我們1807435元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅點(diǎn)是怎么計(jì)算的呢?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們走100萬(wàn)到別的公司,別的公司收16.5個(gè)稅,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票給我們,綜合下來(lái)遭多少點(diǎn)的稅
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢(qián),8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開(kāi)經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒