你好同學(xué)是可以平進(jìn)平出的同學(xué)
老師,外貿(mào)企業(yè)把出口銷售的配件收入直接加入出口的機(jī)器價(jià)格里了,沒有單獨(dú)報(bào)關(guān)。那企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)配件時(shí)是按贈送結(jié)轉(zhuǎn)嗎,視同銷售要再做一次嗎,是可以平進(jìn)平出做嗎。
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師, 我司在4月出口一批貨物,報(bào)關(guān)貨值是$1725, 我在5月的時(shí)候開具的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票用的5月匯率6.5672,折合人民幣11328.42;并在5月的時(shí)候在金蝶系統(tǒng)中審核了對應(yīng)銷售發(fā)票且生成了相關(guān)的憑證,也結(jié)轉(zhuǎn)了損益; 7月的時(shí)候,我把之前開的的出口發(fā)票做了紅沖,重新按4月的匯率6.3509(折合人民幣10955.30)重新開具的出口發(fā)票; 相當(dāng)于外銷收入有-373.12的差異,但是金蝶系統(tǒng)中我已經(jīng)無法去改動應(yīng)收板塊的數(shù)據(jù); 我是否可以直接在總賬那里做一筆調(diào)整憑證: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 373.12 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 373.12
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師,進(jìn)口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計(jì)入庫存商品成本,增值稅直接做借方進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費(fèi)用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時(shí)候直接做費(fèi)用,而庫存商品還是實(shí)際成本的價(jià)格? 同理,進(jìn)銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費(fèi)用-增值稅”這樣做嗎?因?yàn)閹齑嫔唐烦鰩旖Y(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價(jià)入賬的
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
現(xiàn)在報(bào)稅是確認(rèn)式申報(bào)?還是自己做賬納稅申報(bào)?還用做賬嗎?
老師,公司去年購買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請問部分高管的個稅由公司承擔(dān),這部分做賬計(jì)入了營業(yè)外支出,請問所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會拿銀行承兌找一家貿(mào)易公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的利息沒有發(fā)票,也沒有回單,這個是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿(mào)易 申請退稅的時(shí)候 好幾家供應(yīng)商被函調(diào)了 一般什么原因被函調(diào)?
一個技術(shù) 3/4時(shí)間搞研發(fā) 1/4時(shí)間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調(diào)動以及公司銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)。我只調(diào)了他的工資 3/4入研發(fā)費(fèi),但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費(fèi)用??梢詥幔抗e金每個月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現(xiàn)在有個一正一負(fù)的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應(yīng)收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問一下我們單位個人出差的動車車票在電子稅務(wù)局中能不能看見呀還用去車票回來嗎
老師,如果這些配件不開發(fā)票不入庫可以嗎,這樣會影響公司企業(yè)所得稅是吧
你好同學(xué),不可以的同學(xué),
老師,贈送的分錄怎么做呢,比如進(jìn)貨時(shí) 借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)115.04 貸:應(yīng)付賬款 贈送時(shí) 呢
你好同學(xué),贈送記入營業(yè)外支出里
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品嗎, 那支前購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)還可以用嗎, 不是按銷售處理嗎
你好同學(xué)贈送是要交增值稅的同學(xué),但是不交所得稅了
1、那老師您做的營業(yè)外去出是按什么處理的呢。2、如果按贈送的話可以平時(shí)平出嗎,進(jìn)貨是價(jià)稅合計(jì)300,贈送也按300處理可以嗎。
你好同學(xué),借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)銷項(xiàng))這樣處理 平價(jià)出是可以銷項(xiàng)你走平價(jià)
老師,這才是按贈送處理是吧,那銷項(xiàng)稅額按進(jìn)貨時(shí)的進(jìn)項(xiàng)一樣的金額就可以了是嗎,老師,我們這種情況有很多,每個月都會有,都這樣處理沒問題是嗎。
你好同學(xué),是的同學(xué)分錄像我這樣,金額是按購買的計(jì)算稅
好的,謝謝您,這些配件是沒有報(bào)關(guān),價(jià)格也加到機(jī)器里了,然后相當(dāng)于買來贈送客戶,這種情況很多,一直這樣處理沒有風(fēng)險(xiǎn)吧。
不客氣,可以的同學(xué)沒事