你好,是的,會引起的,不過屬于實際情況是不用怕的。
請問老師,企業(yè)以前經(jīng)營一直沒交稅,今年利潤大突然交了十萬的所得稅,會引起稅務(wù)局的注意嗎?
請問老師:我是一家私營企業(yè)的會計,今天有一個會計師事務(wù)所的人告訴我老板:他經(jīng)營的公司投資的200萬元資金,要按百分之二十繳納個人所得稅,老板懵了,因為資金一直用于公司經(jīng)營,全部掛在他的往來名下,目前股東已經(jīng)轉(zhuǎn)為其妻子,公司賬戶已經(jīng)產(chǎn)生了利潤,也沒有分紅。請問:要不要交個人所得稅?
老師!我們是小微裝修公司,一年開票六七十萬,我做20% 的利潤,然后扣除管理費,這三年都沒有利潤了,老板也沒有個稅交,這樣只交增值稅,不交企業(yè)所得稅有問題嗎
老師,今年第一季度的企業(yè)所得稅申報,那個利潤總額我忘記填數(shù)據(jù)了,然后就直接提交了,我可以去稅務(wù)局更正申報嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局數(shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,實際情況是之前就是沒交稅,怎么辦呢?
你好,那查到的話,是需要補交的,還需要繳納滯納金。
老師,如果認補交,會不會追究法人和會計的責任呢?
你好,補交上就不會追究了。
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利哦!