你好,增值稅是代開發(fā)票的,當(dāng)月就要做,你的收入可以按月做。

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全額收款并且開具了發(fā)票,該款項是兩年的學(xué)費,可以分期確認(rèn)收入,分期申報增值稅嗎,還是必須在開具發(fā)票后次月就要繳納增值稅了?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時一次性足額繳納所得7稅嗎?
老師,請問一下往期月份欠款的物業(yè)費或者預(yù)收其他月份的物業(yè)費在本月進(jìn)行收款并開具發(fā)票,怎么確認(rèn)收入?增值稅申報的銷售額可以作為本期收入嗎?還是要分?jǐn)偟礁鱾€月份?
學(xué)費發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費沖紅問題 收了一個學(xué)期的學(xué)費,需要分3個月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
1、境內(nèi)支出憑證要求:對于屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對于不屬于增值稅應(yīng)稅項目的支出,對方為單位的,以對方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對方為個人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對方補開。因特殊原因無法補開、換開的,可憑相關(guān)資料證實支出真實性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個公司每個月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請問發(fā)票開錯了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個沒做過,請問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實收,會交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會保險基金管理局錄入了信息,可以下個月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯款?
這個保險費用4000,包含車船稅40.39.這個分錄是什么? 借管理費用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39