同學您好,賬上的會計利潤是根據(jù)賬面的收入減成本費用的,研發(fā)支出的費用化支出的加計扣除,匯算清繳的時候再做納稅調(diào)整,這是會影響應納稅所得額的

為什么無形資產(chǎn)研發(fā)支出不確認遞延?加計扣除不是會影響利潤嗎
老師為什么研發(fā)支出的加計扣除既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額?
老師您好!無形資產(chǎn)加計扣除不影響會計利潤也不影響應納稅所得額?是不是錯誤的,應該是不影響會計利潤,但是要影響應納稅所得額吧?比如無性資產(chǎn)資本化1000,10年攤銷,會計和稅法攤銷方法一樣,使用了2年,某年的利潤總額是500萬,這時的應納稅所得額=500—1000/10*2*75%,在這里加計扣除是不是影響應納稅所得額?
為什么內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)不影響應納稅所得額?也不影響會計利潤?
一直沒理解“自行研發(fā)無形資產(chǎn)加計扣除不確認遞延所得稅,自行研發(fā)的無形資產(chǎn)在初始確認時,既不影響應納稅所得額也不影響會計利潤”到底是什么個意思
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
但是聽老師講課的時候說的是不影響應納稅所得額,也不確認遞延所得稅
老師,您看一下
這是資本化的研發(fā)支出,是記入無形資產(chǎn)的時候,不影響
老師,研發(fā)支出初始確認時不影響,在匯算清繳的時候還是會影響應納稅所得額的,是吧?
費用化的,還有確認無形資產(chǎn)的,以后攤銷的是會有影響的