你好,沒(méi)關(guān)系的,你把申報(bào)記錄打印下來(lái)去稅務(wù)做處理就可以了
你好,我增值稅申報(bào),全申報(bào)的時(shí)候,說(shuō)我存根聯(lián)明細(xì)未申報(bào),可是我已經(jīng)申報(bào)了,說(shuō)我未申報(bào),這是怎么回事?有一個(gè)增值稅集成申報(bào)是什么?
老師,你能幫我看看是什么原因嗎?明明已經(jīng)申報(bào)了,可稅局說(shuō)我沒(méi)有申報(bào)?
老師,幫我看看這個(gè)印花稅不能申報(bào)是什么原因呢,我問(wèn)有做印花稅種核定,前面月份都正常申報(bào)了,就是這個(gè)月無(wú)法申報(bào)
為什么我都沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅 app上都有記錄說(shuō)我已經(jīng)申報(bào)了?這是什么原因
老師,幫我看看,這個(gè)申報(bào)提示這個(gè)是什么意思呀,我找不到原因,我上傳了一張主表和全申報(bào)的提示還有我們開(kāi)票的明細(xì),幫我看看問(wèn)題在哪里,謝謝了
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
老師,你幫我看看是確定申報(bào)了吧
你好,看著后面是有申報(bào)成功