不交稅季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模公司月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅額
老師你好!請(qǐng)問小規(guī)模月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司的增值稅額月末怎么處理
老師,月末小規(guī)模增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?不結(jié)轉(zhuǎn)就顯示賬不平
老師 小規(guī)模月末應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)記賬
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
交稅的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)直接次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
老師好,在申報(bào)增值稅表時(shí)發(fā)現(xiàn)不含稅加上稅額不等于開票的含稅金額,怎么調(diào)整
你好 幾分錢的負(fù)數(shù)的嗎
實(shí)際開票含稅金額是2560000元,抄稅不含稅是2534653.44+稅額25346.53=2559999.97元,相差3分,怎么處理
稅額的差異嗎 放到營(yíng)業(yè)外收入
怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入0.03
收入少了3分怎么調(diào)整
不調(diào)整 收入的不需要調(diào)整
不調(diào)整不是和增值稅申報(bào)表沖突了么
老師,有答案嗎?坐等?為什么收入不需要調(diào)整
四舍五入的不影響的 差異不是很大的
稅額相查的需要調(diào)整嗎
需要交稅的需要 要不你的銀行不一致
可以打電話嗎,老師
不好意思 學(xué)堂不允許我們私下交流
我覺得肯定是把稅額在記賬的時(shí)候弄成和抄稅一致的吧,不然和繳稅不一致了。那么收入肯定和報(bào)表不一致了,怎么調(diào)整收入,不調(diào)整不行吧
你好 你收到的錢10 你做收入和稅額9.6?