你們稅局說要查賬嗎,要是有說,你這個就調為0? 應補退稅額,你要退稅,就對應填寫退稅申請表就可以
老師,我們稅務局說我們去年的企業(yè)所得稅多繳了,稅管員說把它平住,怎么做???
老師,今天好郁悶啊,接到稅管員電話,說是我單位所屬2017年報企業(yè)所得稅有筆多繳稅款二千多,叫我查一下當年為啥多繳了稅,還有就是稅款有沒有退!我上電子稅務局查詢真的是有一筆多繳的錢,可是當年我不在公司,這賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么回復稅管員呢?謝謝老師幫忙
稅務局說我們2017年的企業(yè)所得稅多繳7千多,這個要怎么做
老師企業(yè)所得稅的余額是8000多,去稅務補繳企業(yè)所得稅的時候只交了4000多,這個我們要怎么做賬做平
老師,我賬里面的利潤表本年累計比這個稅務局的企業(yè)所得稅報表要多呀!多了好幾千,怎么辦
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務,對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務服務費,稅點6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點的費用,我應該按照哪個數(shù)算它這一個點的費用
房開企業(yè)收到的代收費用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項目金額進行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運,阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉賬支票轉給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準則是啥
老師,我們是從農戶收回來玉米,烘干賣,比如進來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負數(shù),還是填貸方?
但是稅管員說看能不能把企業(yè)所得稅申調下,減少成本好象是,這個要怎么做
那按你們這樣,對應需要去刪除17年憑證,實務中一般是直接納稅調整表,去其他下面納稅調增就可以,不是直接修改憑證,對方不是叫你們改匯算清繳表嗎,叫你們調憑證????
他說先把企業(yè)所得稅匯算清繳年報做平,這個是什么意思,要怎么操作
應補退稅額/25%%2B彌補虧損-納稅調整=利潤總額 ,不滿足小型微型企業(yè)話,按25%
老師,意思是直接去稅務局改2017年企業(yè)所得稅年度匯算清繳表,對嗎
是的,是的,是的,你看你們稅局可以系統(tǒng)改不,我看部分學員反饋系統(tǒng)可以改,電子稅務局更正申報下面可以更正,
應補退稅額為什么要除25%+彌補虧損 (這個是什么-納稅調整(這個又是什么)老師我對這方面不懂,還望老師細講,謝謝老師
你直接截圖你這個17年年報,是倒推出來的,
還有彌補虧損表,你這個(利潤總額%2B-納稅調整-彌補虧損)=應納稅所得額,這個稅額=應納稅所得額*稅率=應納稅額,
你去看你報表公式,這樣倒推就是上面我寫的了,