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稅務局說我們2017年的企業(yè)所得稅多繳7千多,這個要怎么做

2021-01-23 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 09:39

你們稅局說要查賬嗎,要是有說,你這個就調為0? 應補退稅額,你要退稅,就對應填寫退稅申請表就可以

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快賬用戶3858 追問 2021-01-23 09:42

但是稅管員說看能不能把企業(yè)所得稅申調下,減少成本好象是,這個要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-23 09:50

那按你們這樣,對應需要去刪除17年憑證,實務中一般是直接納稅調整表,去其他下面納稅調增就可以,不是直接修改憑證,對方不是叫你們改匯算清繳表嗎,叫你們調憑證????

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快賬用戶3858 追問 2021-01-23 10:01

他說先把企業(yè)所得稅匯算清繳年報做平,這個是什么意思,要怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:14

應補退稅額/25%%2B彌補虧損-納稅調整=利潤總額 ,不滿足小型微型企業(yè)話,按25%

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快賬用戶3858 追問 2021-01-23 10:18

老師,意思是直接去稅務局改2017年企業(yè)所得稅年度匯算清繳表,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:23

是的,是的,是的,你看你們稅局可以系統(tǒng)改不,我看部分學員反饋系統(tǒng)可以改,電子稅務局更正申報下面可以更正,

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快賬用戶3858 追問 2021-01-23 10:26

應補退稅額為什么要除25%+彌補虧損 (這個是什么-納稅調整(這個又是什么)老師我對這方面不懂,還望老師細講,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:33

你直接截圖你這個17年年報,是倒推出來的,

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:34

還有彌補虧損表,你這個(利潤總額%2B-納稅調整-彌補虧損)=應納稅所得額,這個稅額=應納稅所得額*稅率=應納稅額,

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:34

你去看你報表公式,這樣倒推就是上面我寫的了,

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你們稅局說要查賬嗎,要是有說,你這個就調為0? 應補退稅額,你要退稅,就對應填寫退稅申請表就可以
2021-01-23
不用再做賬務處理,因為你們繳納時已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅,交了企業(yè)所得稅已經(jīng)平賬了。
2020-10-12
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-04-07
您好,您查一下您報表和稅務報表差異的原因是什么?
2022-10-22
你之前那個多交的時候是不是只做借應交稅費,貸銀行,現(xiàn)在抵減做借所得稅費用 貸應交稅費就可以,沒有抵減完還繼續(xù)掛應交稅費借方表示還有多的沒有抵減完
2020-05-15
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