你好 可以報銷的。沒有問題哈。
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉賬的話,也是直接轉到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
老師,我們公司團建,去吃火鍋,然后花了一千多,火鍋店給我們開的是卷票, 然后只有一個餐飲費 數(shù)量 1,然后金額1000, 就拿這一個發(fā)票可以公司報銷嗎? 還需要別的東西嗎?
老師 我這邊接到一個項目,但是紙質(zhì)不夠,然后找了一個有紙質(zhì)的公司,項目完工之后由有紙質(zhì)這個公司開發(fā)票給我們客戶,然后有紙質(zhì)這個公司收到款扣了稅和掛靠費把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開票給這個掛靠公司嗎?如要開票,是只需要開付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
老師你好,我們現(xiàn)在有兩個公司,一個是設備公司,一個餐飲公司,現(xiàn)在他們兩個簽合同,就是設備公司給餐飲公司供貨,然后餐飲公司對外銷售設備,這個設備公司是不是需要給餐飲公司開發(fā)票?餐飲公司的增值稅申報表只有服務列,是不是還要去變更經(jīng)營范圍
老師你好,我們現(xiàn)在有兩個公司,一個是設備公司,一個餐飲公司,現(xiàn)在他們兩個簽合同,就是設備公司給餐飲公司供貨,然后餐飲公司對外銷售設備,這個設備公司是不是需要給餐飲公司開發(fā)票?餐飲公司的增值稅申報表只有服務列,是不是還要去變更經(jīng)營范圍
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
就一個卷票, 沒有具體的清單也可以報銷對嗎?
你好? 卷票就是這樣,不必糾結太多。
餐飲費專票是不是稅額不可以抵扣
你好 是的 稅額是不可以抵扣的。