你好,是的需要給餐飲公司開票;餐飲公司如果銷售設備的情況下,需要變更經(jīng)營范圍
還有一個情況是,公司員工平時在外面請客吃飯,可以提供一些餐飲發(fā)票給公司用,不要求報銷,問我們公司需不需要這些餐飲的票,讓他提供的話,對公司有什么風險嗎
老師晚上好!我們是個從事餐飲和物業(yè)管理的國有企業(yè),近期已不再從事餐飲經(jīng)營,遺留下一些餐飲設備和設施,企業(yè)想把這些閑置固定資產(chǎn)出售給一家餐飲公司,怎么做比較穩(wěn)妥呢?
我們是一家餐飲公司,接手其他公司的餐飲設備,需要對方開什么項目的發(fā)票? 合同上寫的是餐飲發(fā)票,這個合規(guī)嗎?
老師你好,A公司是生產(chǎn)廚房設備的,B公司是做餐飲培訓的,兩個公司是同一家,他們的業(yè)務模式是購買設備送餐飲培訓,但是是兩個會計主體,如果款項都到A公司,那么作為餐飲培訓公司沒有收入,成本就倒掛了,這個要咋處理
老師你好,我們現(xiàn)在有兩個公司,一個是設備公司,一個餐飲公司,現(xiàn)在他們兩個簽合同,就是設備公司給餐飲公司供貨,然后餐飲公司對外銷售設備,這個設備公司是不是需要給餐飲公司開發(fā)票?餐飲公司的增值稅申報表只有服務列,是不是還要去變更經(jīng)營范圍
老師累計折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計準則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費住宿費,可以抵扣進項嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
購買原材料價款是4551.98,稅款是45.54,價稅合計是4597.50,銀行存款支付了4643(包含了增值稅部分),這個分錄怎么寫?是一張普通發(fā)票
您好,借:原材料4597.5 借:其他應收款 貸:銀行存款4643 為什么支付的錢和發(fā)票金額不一致的?
額外承擔了增值稅部分,是不是差額計營業(yè)外支出,所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
您好,是的,計入到營業(yè)外支出借款
如果作為購買方收客戶額外承擔的增值稅是咋整分錄
您好,借:原材料4597.5 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款4643
如果作為購買方收客戶額外承擔的增值稅是咋整分錄
您好,就是我發(fā)給你的分錄的嗯。
您好,對方承擔,就沒有營業(yè)外支出。不需要入賬到營業(yè)外支出
哈哈 ,寫錯了,是銷售方,是不是應該把額外收的增值稅做營業(yè)外收入
您好,是的,是這樣理解的
如果合同約定的價款是不含稅價格,賣方支付的增值稅,在銷售方就正常做賬對嗎
您好,是的,是這樣理解的
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。