你好,那A和B公司之間可以簽訂合同,發(fā)生往來業(yè)務
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思?。?/p>
這個為什么是預付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務與會計,2023年通過了涉稅服務實務,2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關業(yè)務如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元,從其他網(wǎng)絡平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡銷售房產(chǎn)業(yè)務,當月應收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計算甲企業(yè)當月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關資料:上述業(yè)務涉及票據(jù)均已申報抵扣
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
是A公司在核算收入的時候應該按公允價值在設備和培訓服務之間分攤,然后把餐飲培訓這部分收入轉(zhuǎn)到B公司公戶上嗎?具體應該怎么操作
是的呢,因為兩家公司是兩個會計主體,不用合同分離的話,就形成關聯(lián)企業(yè)
那餐飲公司申報增值稅只能報未開票收入了嗎?小規(guī)模無票收入填第一行嗎
小規(guī)模無票收入不用繳納增值稅的話,企業(yè)填在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額
以公司名義辦的微信支付寶一碼通,那個賬戶收的錢可以監(jiān)管嗎,還是只監(jiān)管對公賬戶
只監(jiān)管對公賬戶的呢
好的,謝謝
不客氣祝你一切順利歐